SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
A+
A-
Regulamento da Lei de acesso à informação - Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011
A+
A-
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
Regulamento da Lei de acesso à informação - Lei nº 1...
Portal da Transparência
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI
Acesso à Informação
Portal de Serviços
Sobre o Município
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Despesas
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
Detalhes do Empenho
Voltar
PDF
XLS
Número do Empenho
701029
Data de emissão
01/07/2024
Valor Empenhado
R$ 9.000,00
Valor Liquidado
R$ 9.000,00
Valor Pago
R$ 8.344,32
Tipo de Empenho
Global
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.878.133-**
Nome do Ordenador
JUAN VICTOR DA SILVA
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) DO MUNICÍPIO DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 021/2024.
Dados do Credor
Nome do Credor
MAYARA JANE DO NASCIMENTO SANTOS
CPF/CNPJ
***928373**
Endereço
MARIO COVAS KM, 22, ANGELIM, CEP:64034-640
Cidade
Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Fundo Municipal de Saúde
Fonte de recurso
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Não se aplica
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
Saúde e Qualidade de Vida
Ação
Manutenção das Ações da Atenção Básica/ Atenção Primária à Saúde
Categoria Econômica
Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
3
23/09/2024
0006079/2024
3
14
3.000,00
2
27/08/2024
0005342/2024
2
13
3.000,00
1
25/07/2024
0004556/2024
1
12
3.000,00
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
1
3
27/09/2024
2.781,44
1
2
29/08/2024
2.781,44
1
1
29/07/2024
2.781,44
Detalhes do Processo
×
Retenções
×
Carregando...
×